麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,取得甲和乙供应商开出的专票,2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好,发工资时预扣了个税,发完员工发现扣个税了,又 问
同学您好,您看我的理解对不对,您在发工资的时候,在工资表上先把这100元个税,在实发工资中扣除了,之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样,您在发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借:应交税费-个税 100 贷:其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借:其他应付款-员工100 贷:银行存款100 答
你好老师,小规模纳税人,2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答

请问,销售免税,采购商品的进项税可以直接转出到成本里吗?还是必须转到存货,在按实际出库结转成本?
答: 您好,应当转到存货,再按照实际出库结转成本
8月份做了无票收入20万,同时暂估入库I9.8万,结转成本19.8万,12月份补开了发票,销进项都来了发票,请老师:除暂估入库的l9.8万冲回外,结转的成本19.8是否同时冲回?
答: 你好,红冲入库的,然后再做发票的,这个不用红冲成本,你的成本一致可以不用动。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我虚开了一个无票收入20000,(这个虚开的,等 下次在开票的时候,就做负数冲了他)为什么开这个2万呢,那会是销-进,减完了才交70元多,没有合适的进项票了,就那么几张进项票,后来就虚开了一个2万,就交税1000多,这个怎么做分录, 还有就是月末怎么结转成本?
答: 借应收账款贷主营业务收入、应交税费 成本暂估一个,借主营业务成本贷应付账款。






粤公网安备 44030502000945号



聪慧的电脑 追问
2024-03-31 13:22
廖君老师 解答
2024-03-31 13:23
聪慧的电脑 追问
2024-03-31 13:26
廖君老师 解答
2024-03-31 13:28