送心意

向阳老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2023-09-18 21:35

您好,同学,请稍等下

向阳老师 解答

2023-09-19 09:43

您好,组装的过程就像生产,配件成了加工过程的材料呀,完工后变成了新的东西,在成本结算时把这个配件成本进了库存了

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相关问题讨论
您好,应当转到存货,再按照实际出库结转成本
2020-02-25 15:40:48
你好,红冲入库的,然后再做发票的,这个不用红冲成本,你的成本一致可以不用动。
2022-01-05 09:09:11
你好,那你需要暂估 按你销售数量*购入单价结转
2024-01-31 17:14:36
借应收账款贷主营业务收入、应交税费 成本暂估一个,借主营业务成本贷应付账款。
2022-12-22 10:27:33
您好,这个最好别结转,毕竟没销售
2022-01-11 21:03:34
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精选问题
  • 老师,这个选哪个编码?

    按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。

  • 平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月,

    要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢?

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    好的谢谢

  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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