老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月, 问
要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢? 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的 问
好的谢谢 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答

请问,销售免税,采购商品的进项税可以直接转出到成本里吗?还是必须转到存货,在按实际出库结转成本?
答: 您好,应当转到存货,再按照实际出库结转成本
8月份做了无票收入20万,同时暂估入库I9.8万,结转成本19.8万,12月份补开了发票,销进项都来了发票,请老师:除暂估入库的l9.8万冲回外,结转的成本19.8是否同时冲回?
答: 你好,红冲入库的,然后再做发票的,这个不用红冲成本,你的成本一致可以不用动。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我虚开了一个无票收入20000,(这个虚开的,等 下次在开票的时候,就做负数冲了他)为什么开这个2万呢,那会是销-进,减完了才交70元多,没有合适的进项票了,就那么几张进项票,后来就虚开了一个2万,就交税1000多,这个怎么做分录, 还有就是月末怎么结转成本?
答: 借应收账款贷主营业务收入、应交税费 成本暂估一个,借主营业务成本贷应付账款。






粤公网安备 44030502000945号



向阳老师 解答
2023-09-19 09:43