老师,我虚开了一个无票收入20000,(这个虚开的,等 下次在开票的时候,就做负数冲了他)为什么开这个2万呢,那会是销-进,减完了才交70元多,没有合适的进项票了,就那么几张进项票,后来就虚开了一个2万,就交税1000多,这个怎么做分录, 还有就是月末怎么结转成本?

大大
于2022-12-22 10:24 发布 569次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-22 10:27
借应收账款贷主营业务收入、应交税费
成本暂估一个,借主营业务成本贷应付账款。
相关问题讨论
您好,应当转到存货,再按照实际出库结转成本
2020-02-25 15:40:48
你好,红冲入库的,然后再做发票的,这个不用红冲成本,你的成本一致可以不用动。
2022-01-05 09:09:11
你好,那你需要暂估
按你销售数量*购入单价结转
2024-01-31 17:14:36
借应收账款贷主营业务收入、应交税费
成本暂估一个,借主营业务成本贷应付账款。
2022-12-22 10:27:33
您好,这个最好别结转,毕竟没销售
2022-01-11 21:03:34
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2022-12-22 10:54
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2022-12-22 10:56