送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-04-04 09:53

你好!计入应交税费-应交税金—未交

yy 追问

2018-04-04 09:55

老师  那已交税金 什么时候才用呢 我以为是交的时候 就放在已交税金  这样就可以体现 公司实实在在的交了多少 计提时候放入的未交 只是在年底才一次性清零 是我理解错了么?

耿老师 解答

2018-04-04 11:16

你好!一般是发票现场缴纳的税金和预交的税金

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相关问题讨论
你好!计入应交税费-应交税金—未交
2018-04-04 09:53:12
3是你预交了税金,4、是预交的税金抵减要缴纳的增值税
2019-09-05 16:09:03
这个已交增值 税与本月的有关吗?就是工程施工企业存在按项目预交的税款
2018-07-23 22:13:58
根据公司的现有科目,通常情况下小企业不走未交税金这个科目,比较繁琐,直接走应交税费_增值税,借方表示缴纳,冲减余额即可
2015-12-05 11:44:00
月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
2019-05-01 15:00:15
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