老师,你好,垫付一笔经济补偿金,挂账借:应收账款,贷:主营业务收入-经济补偿金,计提借:主营业务成本-经济补偿金,贷:应付职工薪酬-经济补偿金,发放借:应付职工薪酬-经济补偿金,贷:银行存款,这样记账,正确不?
木棉
于2024-02-04 11:06 发布 672次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-02-04 11:07
同学,你好
是可以的
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你好,成本多记了,本月按原分录做负数冲减就可以。
借主营业务成本 负数差额 贷应付职工薪酬 负数差额
2018-08-15 14:10:05

你好,
对的。
2020-01-04 15:13:57

第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01

您好
请问劳务已经发生了吗
2021-01-04 12:53:28

这个需要说你们是什么类型的公司,是劳务公司,还是什么公司?
2020-01-04 15:18:30
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