老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月, 问
要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢? 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的 问
好的谢谢 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答

BCD公司实际业务发生在9月份,9月份做了挂帐处理,但未票未收款,10月份B公司开了票收了款,但C 开了票未收款,D未开票也未收款,怎么做账务处理
答: 你好,九月份挂账是借应收账款贷主营业务收入,应交税费,他做的这个吗?
销售货物已收款,当月未开发票(客户暂时未要发票),账务处理上该确认收入确认收入,该计税计税,报税做无票收入处理,但是后来的月份客户又要发票了,后期又给开了发票,那么在开票的月份如何做账务处理及税务处理?
答: 你这个不是涉及账务处理的 你需要申报的时候,减少未开票收入,同时增加开票收入的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
8月份收到前2个月的营业款由于某种原因未开票,要是9月份开票的话,账务如何处理?还有8月份汇出去的款,未收到发票又该如何做账?
答: 8月份收到前2个月的营业款由于某种原因未开票 借:银行等 贷:应收账款 ,要是9月份开票的话 借:应收账款 贷:主营业收入 贷:应交税金--应交增值税-销项 有8月份汇出去的款,未收到发票又该如何做账?借:应付账款 贷:银行等
老师,我们预收款(未开票)1-10月份劳务派遣费时我做了如下分录: 借:银行存款 贷:预收账款--XX单位 7月份按1-6月份的实际费用开发票,1-6月每个月我应该怎么做账务处理?
我上一年12月增值税报表中,做了一笔未开票收入,今年一月份我在申报增值税的时候又把这笔收入冲销了,并且在一月份开出了这份发票,但实际发票金额小于已经申报的增值税未开票收入,怎么做账务处理
请问,我们公司12月份有笔劳务费用发生,但是未付款,对方也未开具发票,1月份我们付款,收到对方开具的发票,12月和1月,我该如何做账呢





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