送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-03-15 17:06

您好,计提是不对的。个人部分应该在工资中扣回的,分录,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-社保。

2333333 追问

2018-03-15 17:13

这一步是在发工资的时候做是吗

王雁鸣老师 解答

2018-03-15 17:15

您好,对的。

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相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58
你好 借:管理费用 贷:其他应付款
2020-07-11 17:54:20
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