送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-25 17:47

你好,如果退回了可以是  借管理费用1900 现金100 贷其他应收款2000 
没有退回就挂账其他应收款 100的余额就是了

木木 追问

2017-07-25 17:49

挂账是什么意思

邹老师 解答

2017-07-25 17:51

你好,就是体现在期末的其他应收款余额 100

木木 追问

2017-07-25 17:52

@邹老师:但是这100块已经用完了,只不过是和下次再给的200块一起用,那怎么做

邹老师 解答

2017-07-25 17:54

下次报销的时候借;管理费用等科目  300   贷;其他应收款  300

木木 追问

2017-07-25 18:09

是下次我又给他2000块,然后上次的2000还剩100元,那我这次的分录要怎么做@邹老师:

邹老师 解答

2017-07-25 20:22

借;管理费用等科目 2100 贷;其他应收款 100   库存现金  2000

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相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58
你好,要用(用负数),借以前年度损益调整,贷其他应收款
2020-04-03 11:43:50
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