25年奖金是要在2025年12月发了是吗 问
是的,就是那样子的哈 答
免税和退税是两个概念的吗? 问
你好,免税:不缴税。 退税:先缴税,再退一部分或全部。 答
老师开进项发票是按哪销售发票的明细开吗,报关单 问
进项发票优先按报关单明细开,不是直接按销售发票开; 规格型号建议和销售发票、报关单对应,避免退税 / 稽查风险; 报关单是 “件”,进项发票单位至少匹配 “件”(可加 “条”)。 答
老师,有没有公司解散的股东会决议 问
公司解散股东会决议 会议时间:[具体时间] 会议地点:[详细地点] 参会股东:[股东姓名/名称]等 经审议,全体股东一致通过以下事项:鉴于公司目前经营状况及未来发展规划,决定解散本公司。成立清算组,由[清算组成员]组成,负责处理公司解散后的相关事务,包括清理债权债务、办理注销登记等手续。本决议自作出之日起生效,各位股东需积极配合后续工作推进,确保公司依法有序完成解散流程,保障各相关方合法权益。 答
老师请教下A公司转10万给B公司,然后再把这10万转 问
直接挂往来冲平就行 答

老师,专票19年10月都入了成本借:管理费用1999 贷:其他应收款 1999 付了发票 现在20年认证抵扣了没发票怎么做分录
答: 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
老师我们单位月底支付下月社保费 月初我做帐没有计提直接做分录比如管理人员借管理费用(单位部分)借其他应收款个人部分 贷记银行 这样正确吗
答: 你好,不对,要按照权责发生制计提
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问员工没有工资,且公司己帮他买社保,己做分录供其他应收款,管理费用,贷银行,发工资时,个人社保部分没有工资可抵扣,出现负数怎么做分录?之后当月又收回他个人社保部分,又怎么做分录,谢谢!
答: 你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
老师,我们公司是本月交本月社保,预提本月工资,请问预提工资时借:管理费用-工资 贷:其他应收款-其他应收个人款(个人交社保部分) 贷:应付工资 这样做分录对吗?谢谢
老师,上月做分录时误将,借:管理费用2680。 货:其他应收款2680误写成了 借:管理费用26800 货:其他应收款26800,这个月怎样调整?谢谢老师








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2019-09-17 03:49
庄老师 解答
2019-09-17 07:00
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2019-09-17 09:41
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2019-09-17 09:42
庄老师 解答
2019-09-17 09:58
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2019-09-17 10:11
庄老师 解答
2019-09-17 10:13
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2019-09-17 11:12
庄老师 解答
2019-09-17 11:15