老师,专票19年10月都入了成本借:管理费用1999 贷:其他应收款 1999 付了发票 现在20年认证抵扣了没发票怎么做分录

@醒醒
于2020-06-27 08:13 发布 1155次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-06-27 08:15
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
相关问题讨论
直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
您好,如果反结账,申报的报表也要更正了
2025-02-08 10:21:21
你好!为什么是冲管理费用呢?不是应该增加管理费用吗
2024-06-06 14:04:42
你好,付房租分摊到每个月入账是没问题的
2023-08-10 15:20:03
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@醒醒 追问
2020-06-27 08:23
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2020-06-27 09:02