送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-06-27 08:15

借:应交税费-应交增值税-进项税  贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件

@醒醒 追问

2020-06-27 08:23

以前年度损益要用本年利润结平吗?这样的话还涉及到了所得税是不是也要处理

QQ老师 解答

2020-06-27 09:02

你好!转入未分配利润不影响今年的本年利润

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相关问题讨论
你好 借:管理费用 贷:其他应付款
2020-07-11 17:54:20
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 您好,以上的分录能看懂吗?按照哪个进行调整
2020-01-13 14:51:49
做管理费用就可以,没有发票的汇算清缴调增
2019-03-28 10:02:38
这些都需要发票才可以入账,不然清不了他的借款
2019-03-28 09:59:44
您好!你第一个为什么是其他应收款呢?
2017-11-30 15:20:39
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