老师,专票19年10月都入了成本借:管理费用1999 贷:其他应收款 1999 付了发票 现在20年认证抵扣了没发票怎么做分录

@醒醒
于2020-06-27 08:13 发布 1090次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-06-27 08:15
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
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2020-06-27 08:15:19
你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58
嗯嗯 这样处理 是可以的哦
2019-11-22 17:08:53
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@醒醒 追问
2020-06-27 08:23
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2020-06-27 09:02