你好,我9月份计提了咨询费用50万: 借:管理费用-咨询费 500000 贷:其他应收款 500000 现在我取得了咨询费80万发票,应该怎么入账做分录?

曾莹
于2017-11-30 15:19 发布 927次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-30 15:20
您好!你第一个为什么是其他应收款呢?
相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58
你好
借:管理费用
贷:其他应付款
2020-07-11 17:54:20
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曾莹 追问
2017-11-30 15:43
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2017-11-30 15:44