送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-06-08 19:57

你好,是的,这个会计分录没问题

多多 追问

2019-06-08 20:02

收到赔偿款怎么做?

小洪老师 解答

2019-06-08 20:42

你好,借银行存款,贷营业外收入,这个不该是其他业务收入,因为这个造成不是经常发生,不然企业怎么还敢聘请员工

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相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58
你好,要用(用负数),借以前年度损益调整,贷其他应收款
2020-04-03 11:43:50
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