送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-06-08 19:57

你好,是的,这个会计分录没问题

多多 追问

2019-06-08 20:02

收到赔偿款怎么做?

小洪老师 解答

2019-06-08 20:42

你好,借银行存款,贷营业外收入,这个不该是其他业务收入,因为这个造成不是经常发生,不然企业怎么还敢聘请员工

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相关问题讨论
你好 借:管理费用 贷:其他应付款
2020-07-11 17:54:20
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 您好,以上的分录能看懂吗?按照哪个进行调整
2020-01-13 14:51:49
做管理费用就可以,没有发票的汇算清缴调增
2019-03-28 10:02:38
这些都需要发票才可以入账,不然清不了他的借款
2019-03-28 09:59:44
您好!你第一个为什么是其他应收款呢?
2017-11-30 15:20:39
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