比如我去更正去增值税 然后补交了 我去更正以前的凭证是必须红冲一样的凭证 还是可以做凭证的差额 比如我做的是 借:银行存款贷主营业务收入 贷应交增值税销项税

我只爱学习
于2023-12-29 09:30 发布 300次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-12-29 09:31
你好,可以只做差额的。
相关问题讨论
嗯对,您好,是这样做分录的
2022-02-09 11:29:59
你好; 那你直接调整一笔即可 :借 主营业务收入; 贷应交税费-应交增值税 即可 ; 预收账款借方是没有错误的嘛
2022-04-12 09:31:59
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
同学你好
这个看具体是什么业务了
2025-01-14 11:25:24
对的,是的,是这么做的。
2023-05-24 09:23:10
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