老板要亏死了,78万收入,平台抽四万,总部收加盟商进 问
你好核定的所得税是多少啊? 答
老师,我在电子税务局里进到个人所得税申报的经营 问
您好,你是在扣缴端申报的还是网页端申报的 答
在驾校上班,如何做内帐 问
你好,内账要求不多。把收支做清楚就可以了。 答
老师,个体工商户经营所得怎么算? 问
您好,用收入减去成本费用,用利润去找那个五级税率表 答
建筑业25年工程完工没有确认收入,如果26年项目的 问
您好,会要求更正25年的收入,然后交税 答

老师,小规模纳税人的主营业务收入,是这样做会计凭证吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
答: 嗯对,您好,是这样做分录的
3月份算税点的时候算错了,凭证主营业务收入贷方金额做多,应交税费贷方金额做少,要怎么办?原凭证以下是:预收账款 借14550主营业务收入 贷13732.08应交税费-增值税 贷817.92实际的主营收入应该是13726.42增值税是823.58应该怎么更改?
答: 你好; 那你直接调整一笔即可 :借 主营业务收入; 贷应交税费-应交增值税 即可 ; 预收账款借方是没有错误的嘛
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司主营业务是6%的税额,其他业务收入应交税费应交增值税也按6%来登凭证嘛
答: 同学你好 这个看具体是什么业务了
老师 小规模开发票30万之内是免税的 那我做凭证的时候 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 那这个贷方的应交税费最后怎么冲掉 做借应交税费 应交增值税 贷营业外收入吗
比如我去更正去增值税 然后补交了 我去更正以前的凭证是必须红冲一样的凭证 还是可以做凭证的差额 比如我做的是 借:银行存款贷主营业务收入 贷应交增值税销项税
老师 小规模开发票30万之内是免税的 那我做凭证的时候 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 那这个贷方的应交税费最后怎么冲掉 做借应交税费 应交增值税 贷营业外收入吗谢谢老师
我想问一下客户给我们开的红字表,我们把红字发票开出来了,货款也退还给客户 应该怎样做凭证分录呢?是不是 借:主营业务收入借:应交税费-应交增值税-销项贷:银行存款没有对应的发票只是退款也是这样做吗










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