我想问一下客户给我们开的红字表,我们把红字发票开出来了,货款也退还给客户 应该怎样做凭证分录呢?是不是 借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:银行存款没有对应的发票只是退款也是这样做吗

欣欣子
于2022-02-28 13:41 发布 1823次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-28 13:45
收到了,钱可以这么做的。
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嗯对,您好,是这样做分录的
2022-02-09 11:29:59
你好; 那你直接调整一笔即可 :借 主营业务收入; 贷应交税费-应交增值税 即可 ; 预收账款借方是没有错误的嘛
2022-04-12 09:31:59
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
同学你好
这个看具体是什么业务了
2025-01-14 11:25:24
对的,是的,是这么做的。
2023-05-24 09:23:10
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郭老师 解答
2022-02-28 13:45