送心意

朴老师

职称会计师

2023-12-27 10:46

同学你好
不是的
1.计提工资

借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——工资 

2 计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金/银行存款或现金 

4 上交杜保 

借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷:银行存款或现金

Euphoria 追问

2023-12-27 10:49

为什么我看之前被人做账是12月借管理费用贷其他应付款,然后1月份在其他应付款贷应付职工薪酬,,,,后面2月份就开始恢复借管理费用贷应付职工薪酬,,

朴老师 解答

2023-12-27 10:55

同学你好
这个计提工资就是要用应付职工薪酬

Euphoria 追问

2023-12-27 10:55

好的谢谢哦哦

朴老师 解答

2023-12-27 10:59

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
同学你好 不是的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-12-27 10:46:43
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资 
2022-07-01 15:30:38
您好 公司购买的菜钱需要做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-福利费 法人直接现金给的用于公司日常支出可以直接做 借 现金 贷 其他应付款
2019-09-09 21:44:52
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