老师,本月对公账户收到一笔款38084元,需要给客户开发票,但是本月我们发票不能再开了,能做暂估吗?怎么做会计分录呢?
畅畅妈
于2023-12-12 18:17 发布 357次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-12-12 18:18
您好,就记预收或应收
借:银行 贷:预收或应收账款
相关问题讨论
您好,就记预收或应收
借:银行 贷:预收或应收账款
2023-12-12 18:18:03
您好,可以的,可以先暂估入账的
2025-10-16 14:33:12
同学,你好,如果是预付款给你们,且不做收入的,实际提供产品或是服务的时候可以做收入,这个时候不管你是否开发票都可以确认收入,但要申报增值税,做未开票收入进行申报,的
2022-03-27 14:06:32
可以开普通发票自己保存,也可以这个不开做无票收入,借银行 贷主营业务收入 销项税额
2020-06-22 17:42:54
是的,客户方每个月都要暂估成本,第二个月再冲销确认成本。了解了这个流程之后,你还有没有关于财务管理方面的疑问?
2023-03-24 10:57:52
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2023-12-12 18:19