老师,您好。我这边想问问,做为内账会计,企业有对客户开票、收款,我要怎样入账。比如给客户开了20万的发票但没收到款,或者收款了本月暂时未开票(我目前主要是表格每笔记录,但是这样很容易出错)。请问有什么方法可以把开票和收款相关联起来?

朴素的便当
于2025-11-13 15:30 发布 91次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-11-13 15:35
给客户开了发票业务,已经发生了借应收账款贷,主营业务收入开票收入20万。如果没有开发票业务,没有发生收了钱借银行存款贷预收账款。或者是业务已经发生了,借银行存款贷主营业务收入-无票收入
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你好,做管理――业务招待费,
2023-09-08 15:20:31
你好,需要入账的 借;管理费用 贷;其他应付款
2018-06-28 11:19:55
你好!你一样的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借:主营业务成本 贷库存商品
2023-08-11 15:13:12
你好; 500元这个是不会退还的话; 你要做算定金来处理。 借银行存款贷预收账款或者合同负债
2021-11-05 11:04:05
你好; 内账的话 一般纳税人 如果是专票都是按 不含税入账的 ; 除非你内账不做税额; 那你就可以含税一起做
2022-03-08 14:16:26
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