- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,做管理――业务招待费,
2023-09-08 15:20:31
你好,需要入账的 借;管理费用 贷;其他应付款
2018-06-28 11:19:55
你好!你一样的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借:主营业务成本 贷库存商品
2023-08-11 15:13:12
你好; 500元这个是不会退还的话; 你要做算定金来处理。 借银行存款贷预收账款或者合同负债
2021-11-05 11:04:05
你好; 内账的话 一般纳税人 如果是专票都是按 不含税入账的 ; 除非你内账不做税额; 那你就可以含税一起做
2022-03-08 14:16:26
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