老师,我开了17万的发票给对方,但是成本需要暂估,怎么做分录

于2022-04-08 16:51 发布 460次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好 是销售商品的还是什么
2022-04-08 16:55:22
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-04-08 16:53:21
同学你好
借主营业务成本
贷应付账款暂估
等来了发票
借主营业务成本负数
贷应付账款暂估负数
借主营业务成本
贷应付账款
2024-04-02 09:51:08
月底需要暂估成本,按日常经验暂估一个金额,收到发票再冲减该冲暂估分录重新做账
2022-04-06 17:36:18
你好 借成本 进项税贷应付账款或者银行存款 这样挂着 发票回来冲暂估 按实际发票做
2020-06-28 17:10:44
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