老师,我开了17万的发票给对方,但是成本需要暂估,怎么做分录
于2022-04-08 16:35 发布 464次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-04-08 16:53
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
相关问题讨论

你好 是销售商品的还是什么
2022-04-08 16:55:22

暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-04-08 16:53:21

你好!将17年暂估的红冲,在将发票蓝字入账,在汇算清缴前来发票就行的。
2018-01-01 20:34:51

预付了材料款
借 预付账款 贷 银行存款
2020-04-20 20:48:05

同学你好
借主营业务成本
贷应付账款暂估
等来了发票
借主营业务成本负数
贷应付账款暂估负数
借主营业务成本
贷应付账款
2024-04-02 09:51:08
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