1月份我进项扫描了4367.01月,分录就做借:应交税金-应交增值税进项税额 贷:应交税额-应交增值税待抵扣进项税额,但是其中有一份已抵扣的发票我2月份才做账,那这有问题吗?
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于2018-03-06 09:46 发布 671次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,是需要在1月份就计入进项税额核算的
2018-03-06 09:49:23

您好!你申报表上面有没有错。
2018-03-06 11:22:26

你好,你这是一张发票,还是多张发票?
2019-03-07 10:03:56

你好,您取得的时候认证了,是么?
2020-06-09 10:14:56

你好,你申报了就可以的
2019-12-20 12:34:15
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