送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-07-11 10:02

6月份收到发票分录:库存商品11000元 贷:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税1565.49元,贷:应付账款9734.51元

小惑老师 解答

2020-07-11 10:03

你好,这个分录不正确

小惑老师 解答

2020-07-11 10:03

收到发票不含税金额,税金多少

紫晶 追问

2020-07-11 10:04

那完整分录应该怎样做呢

小惑老师 解答

2020-07-11 10:23

借库存商品 借应交税金~应交增值税~待认证进项税,贷:应付账款

紫晶 追问

2020-07-11 10:33

好的,谢谢老师

紫晶 追问

2020-07-11 10:39

老师完整是不是这样:5月份做的分录:借:应付账款11000元 ,贷:银行存款11000元, 6月份收到发票分录:借:库存商品9734.51元 借:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税1565.49元,贷:应付账款11000元 7月份抵扣时分录:借:应交税金~应交增值税~进项税1565.49元 贷:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税1565.49元,谢谢

小惑老师 解答

2020-07-11 16:11

你好,是的,您的分录处理正确

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相关问题讨论
你好,转出分录应当是 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-10-23 19:36:26
你好,本月认证抵扣是这样做分录
2018-08-06 12:54:45
可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
上述分录处理正确,没问题
2017-07-31 15:42:34
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
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