老师,帮忙看一下这张科目余额表,对吗? 问
同学你好 正确的,借贷方平衡 答
老师请问一般纳税人如何申报增值税,第一次报税 问
如果需要抵扣,先去抵扣勾选里面勾选发票提交,然后统计确认里面确认 自己提前确定好了,需要勾选的发票 然后去电子税务局首页增值税及附加税申报表点开有两种方式,一种是确税式申报,还有一种是填表申报 前者自动取数,你核对一下销项税额进项税额是不是正确保存申报提交就可以了,然后第二种方法是需要自己填写附表一在这里面看你帐上的销售额 表二是你勾选确认之后自动取数核对一下,然后分别保存表意和表二再打开主表看一下是不是正确的,其他的不需要填写的减免明细表表三附表4打开保存 表五保存了主表之后也是自动取数 然后一块提交申报 答
老师,帮我看一下这几张凭证记的对吗? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,请问建筑公司的工资怎么做账?记什么分录? 问
同学,你好 借:管理费用——人员工资 工程施工——合同成本——人工费 生产成本——辅助生产成本 在建工程 贷:应付职工薪酬——工资 答
老师好,我们小规模公路养护工程公司,每天在道班食 问
今年的可以那样操作,但是每月只能1000,超过就需要发票 答

上个月我有一张待抵扣进项发票,分录如下:借:库存商品 应交税费~应交增值税~待抵扣进项 贷:银行存款,这个月已经在网上勾选认证了,这个待抵扣进项分录是不是这样做:借:应交税费~应交增值税(进项)贷:应交税费~应交增值税~待抵扣进项,这样吗?
答: 你好,本月认证抵扣是这样做分录
请问老师,进项发票还没有抵扣但要入帐就做了待抵扣进项税,分录如下:借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,等到发票认证后就做:借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对不对?
答: 你好!是先计入待认证了,不是先计入待抵扣。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购进时:借 在途物质 应交税费(待抵扣进项税额)贷 银行存款发票认证后:借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费(待抵扣进项税额)这样做分录行吗?
答: 可以的。。。。。。。。。
1、借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额2、借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额3、最后进项递减销售,抵扣增值税,是这样一个分录吗?
上月有张发票没有认证抵扣先入账了借:管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款这个月认证了借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额这样对吗?
老师,我的进项税未认证就进借应交税费-待认证进项税,认证了未抵扣就借应交税费-待抵扣进项税,贷应交税费-待认证进项税,要抵扣了就借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-待抵扣进项税。是这样吗?
当月进项票未认证但款已付,借管理费用 应交税金-应交增值税-待抵扣 贷银行存款,下月认证后:借应交税金-应交增值税-进项税 贷应交税金-应交增值税-待抵扣。老师是这样做账吗?




粤公网安备 44030502000945号



财管必过 追问
2018-08-06 13:05
邹老师 解答
2018-08-06 13:05