2025年公司员工都是按照正常工资薪金申报的,但是 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
个体户往公司开劳务费,中介费合理吗 问
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老师 你好 住宿小规模 请问顾客在平台下单住 问
是的,就是那样做就行 答
老师,我们是个体工商户。下面是税费种认定信息。 问
你好,正在回复题目 答
老师,股东分红流程是怎样的,各股东要做2级明细吗? 问
各股东要做2级明细 股东会决议分红,分红金额。公司再分红 答

暂估入库已结转成本,暂估与发票金额不一致,如何冲销已结转的成本
答: 借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数。
老师好,之前暂估入库一批产品,但是发票来的很慢,发票来时产品已经全部出售并且结转成本,但是收到的发票金额和暂估的出入很大,怎么处理
答: 你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 之前结转的成本有差异,就做成本结转的调整分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我17年12月份购入的材料22万,没有收到发票,已暂估并结转成本,在18年2月收到对方开的发票,但是发票金额是31万,其中9万是今年发生的,这种怎么处理啊。
答: 您好,直接把去年的暂估22万元全额红冲处理,再按发票金额做分录就行了。







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