请问计提生产工人离职补偿金的分录是什么? 问
借:制造费用-工资 贷:应付职工薪酬 答
老师您好!进项税额转出金额有点大税局让先缴纳50% 问
你好,首次改正不影响的 答
你好,个体工商户【查账征收】,2025年成本发票暂估1 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
2019年4月份注册成立的企业,需要在什么时候完成实 问
您好,从2024年7月开始八年内实缴 答
A公司员工张三在公司上班期间发生工伤事故,因特殊 问
支付的医疗费和误工费都计入管理费用-福利费 答

我17年12月份购入的材料22万,没有收到发票,已暂估并结转成本,在18年2月收到对方开的发票,但是发票金额是31万,其中9万是今年发生的,这种怎么处理啊。
答: 您好,直接把去年的暂估22万元全额红冲处理,再按发票金额做分录就行了。
暂估入库已结转成本,暂估与发票金额不一致,如何冲销已结转的成本
答: 借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
(1)3月份暂估入库不含税是3500元发票开出去了,已经按3500结存成本,7月份收到发票不含税是3700元,冲红后差额200元怎么处理? (2)如果暂估入库价是不含税800元,当月已经结转成本,过了几个月收到的发票金额不含税是700元,差额100元又怎么处理?
答: 第一问,属于少结转成本200元,应该补结转成本200元 第二问,属于多结转成本100元,应该冲回多结转成本100元






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弄花香满衣 追问
2017-06-16 14:49
宋生老师 解答
2017-06-16 14:55