增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

暂估入库已结转成本,暂估与发票金额不一致,如何冲销已结转的成本
答: 借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数。
老师好,之前暂估入库一批产品,但是发票来的很慢,发票来时产品已经全部出售并且结转成本,但是收到的发票金额和暂估的出入很大,怎么处理
答: 你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 之前结转的成本有差异,就做成本结转的调整分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我17年12月份购入的材料22万,没有收到发票,已暂估并结转成本,在18年2月收到对方开的发票,但是发票金额是31万,其中9万是今年发生的,这种怎么处理啊。
答: 您好,直接把去年的暂估22万元全额红冲处理,再按发票金额做分录就行了。







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