(1)3月份暂估入库不含税是3500元发票开出去了,已经按3500结存成本,7月份收到发票不含税是3700元,冲红后差额200元怎么处理? (2)如果暂估入库价是不含税800元,当月已经结转成本,过了几个月收到的发票金额不含税是700元,差额100元又怎么处理?
唯
于2017-07-18 13:08 发布 986次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
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您好,直接把去年的暂估22万元全额红冲处理,再按发票金额做分录就行了。
2018-04-11 23:10:17

您好!红字冲减之前暂估的凭证,然后做正确的金额的
2017-06-16 14:19:27

你好,要结转的哦,按照对应的比例结转
2020-08-17 12:39:08

你好,用红字将战国的凭证冲掉,然后再用篮子做正常的
2019-01-25 16:46:39

你好,可以采用个别记价法,但更多的是采取 月末一次加权平均法
2018-03-04 21:37:07
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