你好,关于【税务系统里的增值税金额】跟财务软件 问
你好,你调入营业外收支,再转入本年利润这样就好了。 答
你好老师,在哪个网站能查到全部行业的税率表? 问
同学,你好 这种一般是可以在财政局官网上查询的。 答
老师好,请问购买车辆保险中车船税是否需要单独记 问
您好,这个是计入税金及附加里面 答
老师,请问你们懂审计吗,我们是成人职校,主要是财政 问
仅凭借条和领导审批,审计很难通过。原因:财政拨款专款专用,未经审批借出可能违规;凭证不全(缺合同等);内控可能有缺陷。建议尽快补审批、签合同、明确还款计划。 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答

发现前任会计,去年10月份把10000的预付款记到应收款里了,导致现在银行存款多出20000,我该怎么调
答: 红冲原凭证,补做正确的分录!(前会计真粗心)
老师,请问下之前代理公司记账,没有调整银行存款。现整理账目发现09年银行存款付出去的几笔款都没有入账,我现在要调整银行存款余额跟实际的一致,该怎么处理?2.往年的应付账款借方有余额,发现一部分是记错账导致的,比如说记账会计同一家发票收到了做一次成本,现金付。然后银行回单拿到同一家又做了一次银行存款付讫,这样就导致了一家付两次,一次现金,一次银行存款。导致了应付账款借方有了余额,现在该如何调整过来?
答: 1、从09年你们的银行对账单和你的银行日记账就对不上吗,如果不想改前面的帐,只有补记这几笔款项 2做相反分录 借:现金 贷:应付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
今年三月份的时候把应该入到其他应付款的费用进到了预付款项里面去,当时是:借预付款项,贷银行存款,现在应该怎样调整呢
答: 你好,借其他应付款贷预付,也可以挂预付发票到了之后冲预付
现在发现去年12月份的一笔分录做错了,应该记入财务费用,我跟其他应付款记在一起了,该怎么做调整分录?原来 借:其他应付款 贷:银行存款把利息也记到其他应付款里了
老师去年公司收到一笔生育补贴之前会计做成了借管理费用-生育金,贷银行存款,导致银行存款出现了贷方余额,现在应该怎么调啊?分录应该怎么做啊?
10月份有销售收入是要冲预收款的,我把它做到了银行存款增加,导致银行存款余额不对,现在才发现,10月份的财务报表早在电子税务局申报了,怎么处理好呢


璀璨星夜 追问
2018-02-28 19:53
老江老师 解答
2018-02-28 19:57