老师,2025年小规模纳税人划分标准的条件有那些呢 问
连续12个月达到500万,转一般纳税人 答
2024年工商年报的实缴金额填报错误能修改吗 问
您好,要去窗口更正了 答
如果销项5000,进项是2万,理论出口退税10000元,能拿 问
不能退税的做进项转出计入成本费用 答
老师你好,公司领导房子的包烧费能抵费用吗,开票名 问
开票名头是公司的名字,能入费用 答
从事餐饮行业,可以开专票给对方公司吗 问
可以开专票给对方公司 答

今年三月份的时候把应该入到其他应付款的费用进到了预付款项里面去,当时是:借预付款项,贷银行存款,现在应该怎样调整呢
答: 你好,借其他应付款贷预付,也可以挂预付发票到了之后冲预付
今年三月份的时候把应该入到其他应付款的费用进到了预付款项里面去,当时是:借预付款项,贷银行存款,现在应该怎样调整呢
答: 你好,你可以做这个调整分录 借;其他应付款 贷;预付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年应该预付了一笔款项错的凭证 借 其他应收款 某某公司 贷 银行存款购买货款应该付的钱她做到了其他应收款里面今年我们收到发票了那一次应该是 借 预付账款 代银行存款今年发现错了怎么办
答: 你好。是说应该走预付账款,但是走到其他应收款了?是吗。
今年1月的时候,当时的会计错把银行付出的钱做了这样的分录:借:其他应付款,贷银行存款,当时是不知道这笔钱是干嘛的,就用了其他应付款科目,实际上是发工资的,应该是借:应付职工薪酬,现在要'怎么调整
比如11月就把12月的仓库租金支付了,在11月份做分录时借:预付账款 贷:银行存款。到12月时做计提 借:管理费用 贷:其他应付款。支付时借:其他应付款 贷:预付账款 这样做对吗?
2017年12月份的时候有一笔计提的利息做成了借 财务费用 贷其他应付款 付的时候做成了借 财务费用 贷,银行存款 付的时候应该是要把其他应付款冲掉的,现在跨年了要怎么处理呢?

