今年1月的时候,当时的会计错把银行付出的钱做了这样的分录:借:其他应付款,贷银行存款,当时是不知道这笔钱是干嘛的,就用了其他应付款科目,实际上是发工资的,应该是借:应付职工薪酬,现在要'怎么调整
愿你被这世界温柔以待
于2018-12-29 11:02 发布 917次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你可以做这个调整分录
借;应付职工薪酬 贷;其他应付款
2018-12-29 11:05:35

待发工资
2015-08-20 16:06:12

你好,这个工装不是你们免费给的,为什么要记入应付职工薪酬呢,借,管理费用,贷其他应付款,借,其他应付款,贷,银行存款
2022-01-29 14:39:24

你好,红冲重复做的,借管理费用负数借应付职工薪酬借银存贷应付职工薪酬,然后做借其他应付款贷银存
2018-11-30 14:06:34

你好
第一个对的
2020-03-07 17:21:41
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