18年3月做了这个分录,借:应付职工薪酬-工资7523,借:其他应收款-职工个人社保1494,贷:现金9017,当时做错了也不知道,今年2月发现了,应该是应付职工薪酬-工资是9017,现在调整冲红行吗?

泮婉琴
于2020-03-21 21:37 发布 822次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-03-21 21:38
你好!
可以的
相关问题讨论
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
2019-05-21 17:28:28
你好,补做计提分录就是了
借:管理费用等科目 8,贷:应付职工薪酬—社保 8
2022-04-01 22:25:36
你好,怎么在贷方,一借一贷抵平了
2022-03-16 17:16:32
借应付职工薪酬,贷其他应付款,用其他应付款比较合适。
2022-03-12 10:45:37
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