你好,老师,以前年度应付职工薪酬在付款的时候又做成了借管理费用_工资,贷银行存款,其实应该是结应付职工薪酬,贷银行存款的,这个怎么调整呢
美满的衬衫
于2023-03-22 12:26 发布 291次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-22 12:38
这个可以通过重新核算应付职工薪酬和银行存款来进行调整,重新核算可以准确的显示公司实际经营情况,及其财务流动状况。
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这个可以通过重新核算应付职工薪酬和银行存款来进行调整,重新核算可以准确的显示公司实际经营情况,及其财务流动状况。
2023-03-22 12:38:03

你好,直接补做分录,借应付职工薪酬--工资,贷应付职工薪酬--工资
2020-07-07 11:23:46

待发工资
2015-08-20 16:06:12

您好
如果前面已经结帐了就算了 如果没有的话 要做补提工资分录
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
2019-01-16 08:59:15

你好,计提工资当月计提就可以,分录对的
2018-12-18 10:11:55
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