你好,关于【税务系统里的增值税金额】跟财务软件上的【应交税费-未交增值税】金额有差异,查不出原因了,为了这2个地方的金额调为一致,在财务软件上做会计分录把差异金额计入利润分配,可以吗
Kalen Wu
于2025-08-15 08:32 发布 14次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-08-15 08:32
你好,你调入营业外收支,再转入本年利润这样就好了。
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你好,你需要做到报税系统销项税额与开具发票系统的销项税额完全一致的,而不是不一致了来做账务调整的
2017-12-01 17:18:47

上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48

你好,记应交税费-应交增值税(已交税金)
2019-05-29 15:01:37

一借一贷不就是没有余额了吗?
2021-08-25 10:02:31

你好
你们单位需要交税吗
2021-08-25 10:17:31
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