送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-08-15 08:32

你好,你调入营业外收支,再转入本年利润这样就好了。

Kalen Wu 追问

2025-08-15 08:34

这样子能在企业所得税前扣除吗,都不确定这个差异是否跨年了

宋生老师 解答

2025-08-15 08:35

你好,这个不能扣除了。

Kalen Wu 追问

2025-08-15 08:35

老师,为什么.........................

宋生老师 解答

2025-08-15 08:36

你好,因为标准做法,是要确认原因,本来就是账上有错,如果还能税前扣除。那大家都瞎做了。瞎做反而能扣除。

Kalen Wu 追问

2025-08-15 09:57

直接转到利润分配可以吗

宋生老师 解答

2025-08-15 09:58

你好,最终是到利润分配。
但是是要入营业外收支。不能税前扣除。

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相关问题讨论
你好,你调入营业外收支,再转入本年利润这样就好了。
2025-08-15 08:32:54
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,其实这个你要做的话是借销项,贷,进项贷未交。
2024-10-14 09:18:07
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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