老师,请问我有一张21年的负数发票没有入账。现在收到了,该如何入账呢。之前收到正数的时候做的是:借劳务成本 借待认证进项税 贷应付账款
薇薇
于2023-11-09 16:36 发布 703次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-11-09 16:38
借劳务成本负数。待认证进项税额负数
贷应付账款负数。
相关问题讨论

借劳务成本负数。待认证进项税额负数
贷应付账款负数。
2023-11-09 16:38:10

师,电费每月没有发票,已付现金,年底12月份电费发票到是全年的电费,有进项税,我写的凭证借 预付账款 -电费 应交税金-应交增值税(进项税额)贷 预付账款-电厂,结果 预付账款是负数,是进项税额的金额。预付账款不能为负数吧,怎么调整,老师麻烦你帮我写分录吧,我急等答案
2015-01-10 16:03:47

你先告诉我你原来是怎么做分录的
2015-01-10 16:07:51

您好,就是这么做账的
2021-12-20 16:51:58

您好
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
薇薇 追问
2023-11-09 16:40
玲老师 解答
2023-11-09 16:41
薇薇 追问
2023-11-09 16:43
玲老师 解答
2023-11-09 16:45