老师您好,22年进项票已经认证入账,今年2月份因为开票信息的错误客户又给我们开了负数发票,在账务处理上,是不是要先根据负数发票做个红字分类,再根据蓝字发票重新做一笔正确的分类,税额需要转出吗
开放的寒风
于2023-03-21 14:54 发布 309次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-21 14:57
对的,是的,是这么做的
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借应付账款贷,库存商品应交税费应交增值税进项转出,如果是专票。
2021-10-29 15:43:44

借;应付账款等科目 贷;原材料 应交税费(进项税额 )
2016-11-01 09:40:33

对的,是的,是这么做的
2023-03-21 14:57:05

同学,你好,红字借:材料等,红字贷:应付账款 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-06-29 10:30:22

是的,直接冲红和转出进项税
2023-01-05 10:41:33
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