报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

假如机器总价:2000万 预收款1000万,本公司最多开票金额200万收到上游公司预付款借:银行存款200万 贷:预收账款-订金1769911.5 应交税费-应交增值税-销项230088.496《哪银行对公账户确实实收1000万,剩下800万怎么办?》本公司又转款150万给下游公司定制采购机器,并收到下游公司发票借:预付账款-订金150万贷:银行存款150收到发票:借:预付账款主营业务收入1327433.63应交税费-应交增值税-进项172566.372还有这种预售销售机器,也要等机器发货才能确定收入吧?谢谢
答: 您好,对的,最后是等到机器发货才需要确认收入
假如机器总价:2000万 预收款1000万,本公司最多开票金额200万收到上游公司预付款借:银行存款200万 贷:预收账款-订金1769911.5 应交税费-应交增值税-销项230088.496《哪银行对公账户确实实收1000万,剩下800万怎么办?》本公司又转款150万给下游公司定制采购机器,并收到下游公司发票借:预付账款-订金150万贷:银行存款150收到发票:借:预付账款主营业务收入1327433.63应交税费-应交增值税-销项172566.372还有这种预售销售机器,也要等机器发货才能确定收入吧?
答: 你好,预收账款 挂着 你收到发票是别人给你开的发票吗?那你的机器到了没有? 机器给他之后做收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,前面预收了一笔款,当时借:银行存款,贷:预收账款,现开了发票 是直接1.借:预收账款,贷:主营业务收入,应交增值税,还是2.借:应收账款,贷:主营业务收入,应交增值税,借:预收账款,贷:预收账款,哪种做法比较正规
答: 要看你是不是想通过应收账款核算所有的收入,如果是的话,采用第二种










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