老师,我咨询一下,比如我收到预付款2000,客户要收20%的费用,然后开票给我 我收到预付款做账 借银行2000 贷预收账款2000 确认收入时 借预收1000 贷主营业务收入1000 应交增值税 0普票 客户要提20%的提成,收到发票,我入成本可以吗?到时候我做账借主营业务收入 贷主营业务成本 这样可以吗

欣欣子
于2022-05-10 15:56 发布 931次浏览
- 送心意
小雯子老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,可以的,只有主营业务的时候,就是同学那样理解的。
2025-07-15 11:07:04
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
同学你好
是你们的员工就要计提
不是你们的员工就做代收代付
工资都是当月计提次月发放的
2022-05-05 10:26:28
您好,这个是没错的哈,没错
2023-04-01 10:44:46
你好不可以的,减少收入要开退货单的,他有费用发票给你,你直接做成本费用,借销售费用(提成)贷银行存款即可
2022-05-10 16:01:48
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