老师您好,请问2017年11月的进项票,已经在当月做应交税费,应交增值税-进项税,但是在1月份才认证抵扣,现在要怎么调账呢?
勤者厚丰
于2018-02-06 13:51 发布 720次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,其实已经不需要调整了,调整转到待认证进项税额,认证了转为进项税额,对当月分录是没有影响的
2018-02-06 13:53:17

分录是对的,但规范的分录应该是
借:应交税费--应交增值税--进项税额
贷:应交税费--待认证进项税额
2018-07-30 08:26:14

可以这个月调整的,
2019-08-06 11:58:38

你好,如果你的所属期是12月份,建议你还是把账做在2018年12月份,这样账面进项税额与你的纳税申报数据才一致。
2019-01-09 20:10:19

你好是的,可以这么做。
2020-05-13 10:26:06
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