送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-02 13:39

借;应付职工薪酬   贷;以前年度损益调整等科目

熊熊 追问

2018-02-02 13:44

后面还是不是应该有一个分录 借 以前年度损益调整 贷 制造费用(管理费用、生产成本)

邹老师 解答

2018-02-02 13:46

你好,不是的,只需要把以前年度损益调整结转到利润分配 
借;以前年度损益调整   贷;利润分配——未分配利润

上传图片  
相关问题讨论
借;应付职工薪酬 贷;以前年度损益调整等科目
2018-02-02 13:39:48
先把没有具体的社保补计提
2020-02-28 09:47:58
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
2017-01-04 11:42:53
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,多计提冲掉
2020-04-27 22:32:15
你好 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款。 之前应该按月计提了的
2020-05-29 14:49:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...