,17年12月份的这种通行费的凭证借计了159.17元的进项税,可是报增值税申报表时进项忘记填写了,现在才发现,造成应交税金余额不对,想调一下账,该怎么做凭证呢?谢谢老师
花落花开
于2018-02-01 16:27 发布 768次浏览

- 送心意
职称:
2018-02-01 16:37
学员你好,如果是调账,需要将错误的会计分录用红字冲销,在用蓝字录入正确的会计分录。
相关问题讨论

学员你好,如果是调账,需要将错误的会计分录用红字冲销,在用蓝字录入正确的会计分录。
2018-02-01 16:37:59

您描述的情况重新申报12月份的税款即可,不涉及到以前年度损益调整科目。
2018-02-01 20:46:05

借;应交税金_应交增值税_进项税额 贷;应交税金_应交增值税_销项税额
做这个调整分录
2018-01-06 09:14:44

你好,同学。你这属于申报填写错误,并不属于账务处理错误。
需要调的是你的申报表。
如果没有交税可以申报作废重新填写申报,可以去大厅更改,可以在下期申报时调整。
2019-02-20 17:17:50

你是小规模还是一般纳税人?
2017-02-23 10:53:28
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