送心意

职称

2018-02-01 16:37

学员你好,如果是调账,需要将错误的会计分录用红字冲销,在用蓝字录入正确的会计分录。

花落花开 追问

2018-02-01 16:48

现在的问题是已经跨年了,直接用红字冲可以吗?谢谢老师

解答

2018-02-01 16:57

@花落花开:学员你好,如果是跨年的情况,损益类科目通过“以前年度损益调整”科目调账。

花落花开 追问

2018-02-01 18:26

请问老师,已经计入应交税金-应交增值税-进项税额的部分怎么办呢?谢谢老师

解答

2018-02-02 09:09

@花落花开:学员你好,你用红字冲销了应交税费-应交增值税-进项税额,此科目就是平的。

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相关问题讨论
学员你好,如果是调账,需要将错误的会计分录用红字冲销,在用蓝字录入正确的会计分录。
2018-02-01 16:37:59
您描述的情况重新申报12月份的税款即可,不涉及到以前年度损益调整科目。
2018-02-01 20:46:05
借;应交税金_应交增值税_进项税额 贷;应交税金_应交增值税_销项税额 做这个调整分录
2018-01-06 09:14:44
你好,同学。你这属于申报填写错误,并不属于账务处理错误。 需要调的是你的申报表。 如果没有交税可以申报作废重新填写申报,可以去大厅更改,可以在下期申报时调整。
2019-02-20 17:17:50
你是小规模还是一般纳税人?
2017-02-23 10:53:28
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