送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-12 13:07

老师好,请问当月收到的发票入账但是不想认证进项税额,分录是这样写的吗?借:原材料/固定资产等科目 应交税费-待认证进项税额
贷:应付账款/银行存款等 等认证的月份再结转 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 这个没有问题,月纳税申报表这部分为认证的进项税额要反应出来吗? 不需要申报,不认证不申报, 是不一致

追问

2019-10-12 13:13

老师好,那账面与申报表会一致没有关系吗?之前在网上看到说为了保持一致 可以把应交税费-待认证进项税额  替换成其他应付款-待认证进项税额就行了 这两种方法哪个实际工作中更好呢?谢谢啦~

maize老师 解答

2019-10-12 13:14

按你们实际做就可以,没有说必须一致啊,

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相关问题讨论
同学,你好 有截图吗?
2023-11-28 09:57:29
这个很正常的哈,这个余额不需要在申报表上体现
2023-11-28 10:15:13
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
你好!什么原因造成的?
2018-08-21 11:30:57
老师好,请问当月收到的发票入账但是不想认证进项税额,分录是这样写的吗?借:原材料/固定资产等科目 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款/银行存款等 等认证的月份再结转 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 这个没有问题,月纳税申报表这部分为认证的进项税额要反应出来吗? 不需要申报,不认证不申报, 是不一致
2019-10-12 13:07:51
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