送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-02-19 11:10

您好,12月分录,借:管理费用-福利费,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。

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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好!什么原因造成的转出?
2016-07-08 16:31:54
借;待处理财产损益 贷;原材料 应交税费(进项税转出)
2016-11-18 17:25:15
你好,是的,是这样做分录,是的
2021-06-01 11:31:16
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