送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-11 13:52

借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目  
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出

fdq 追问

2017-07-11 14:01

增值税专用发票如果不认证的话,就会形成滞留票 
我如果认证了,分录不做进项税额的话,帐上跟申报表上的进项税额数据对不上呢

邹刚得老师 解答

2017-07-11 14:01

你好,不是所有专用发票都必须认证抵扣的

fdq 追问

2017-07-11 14:04

老师,我已经认证了,怎么办呀?

邹刚得老师 解答

2017-07-11 14:06

认证了就需要按上面做转出了

fdq 追问

2017-07-11 14:07

老师,做了进项税额转出,月底,要把进项税额转出转到未交增值税吗? 
借 :应交税费-应交增值税(进项税额转出)1.7 
贷:应交税费-未交增值税1.7

邹刚得老师 解答

2017-07-11 14:08

你好,是的,转到未交增值税,然后缴纳就是了

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2017-07-11 13:52:12
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
应交税费转出未交增值税只是个过度科目,不用他也可以,我平时没用。金税盘处理如下 购买时借管理费贷银存 抵扣时借应交税费增值税减免税 借管理费用负数 然后结转借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税减免税 如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2018-10-12 20:24:55
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
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