老师看我的分录对不对?那贷方其他应收账款最后怎么冲平啊?
风雨兼程
于2018-01-31 15:35 发布 567次浏览

- 送心意
朱老师
职称: ,税务师,初级会计师
2018-01-31 15:36
你好,社保应该是管理费用--社保核算啊
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你好,社保应该是管理费用--社保核算啊
2018-01-31 15:36:22

对方扣钱的时候你给的钱还是从应收款里面扣除的
2019-04-25 11:14:26

1、第二个实际发放的分录,如果有个人所得税的话,是要在贷方确认个人所得税的
2、贷方的其他应付款--社保是个人负担的社保部分,等公司实际缴纳公司和个人负担的社保时,就会会冲平该科目的。
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保
贷:银行存款
2018-04-11 09:51:28

你好,借;其他应付款,贷;营业外收入
2019-11-02 15:21:12

你好,不同明细(员工与老板)是不得直接对冲的
2019-09-24 12:02:47
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风雨兼程 追问
2018-01-31 15:39
朱老师 解答
2018-01-31 15:44