送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-03 15:12

你好,需要其他应收款借方与其他应付款贷方才可以对冲
其他应收款贷方本来就是代表其他应付款,代表欠老板的款项,与其他应付款贷方是不能对冲的

别问我借钱~ 追问

2020-01-03 15:18

如果是其他应收款-老板-借方余额250000,其他应付款-老板-贷方余额130000,那这个分录怎么做?

邹刚得老师 解答

2020-01-03 15:19

你好,根据你提供的信息,对冲这样做分录
借;其他应付款-老板130000,贷;其他应收款-老板130000

别问我借钱~ 追问

2020-01-03 15:23

好的,谢谢

邹刚得老师 解答

2020-01-03 15:23

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,需要其他应收款借方与其他应付款贷方才可以对冲 其他应收款贷方本来就是代表其他应付款,代表欠老板的款项,与其他应付款贷方是不能对冲的
2020-01-03 15:12:43
不支付的记营业外收入 借银存,贷应收账款,其他银行收款,其他应付款
2019-07-31 13:13:57
借:其他应付款 贷:其他应收款
2021-12-24 11:17:02
你好,把应收应付对冲就剩下450,分录这么做。 借 其他应付——A 1450 贷其他应收——A 1000 其他应付——A 450
2018-12-03 10:27:05
您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
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