老师,账证移交30年,记账凭证不也是证的一种? 问
这个题过时了吧,现在都30年了 答
员工挂账用工资抵,怎么做分录 问
你好,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款 答
专票已抵扣,后面红冲进项转出,如何做账 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。 答
发票红冲会有什么税务风险 问
您好,这个是退回了吗还是 答
老师 500万以下可以一次扣除的设备,在会计上处理 问
你好,会计做账只能按月折旧,所得税申报才可以一次扣除 答
老师,同一客户其他应收和其他应付并户怎么做分录?
答: 借:其他应付款 贷:其他应收款
老师 同一个单位 其他应付里面有1450万 其他应收里面有1000万 我把它们合并起来 怎么做分录
答: 你好,把应收应付对冲就剩下450,分录这么做。 借 其他应付——A 1450 贷其他应收——A 1000 其他应付——A 450
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收到客户15万,冲应收12万,冲其他应收1.5万,冲其他应付6千,还有0.9万,客户不给了,怎么做分录?谢谢
答: 不支付的记营业外收入 借银存,贷应收账款,其他银行收款,其他应付款
没明白,因为法人其他应付款账户余额年末在借方,被我已重新调整到其他应收款科目了,我不知道你说的实际发员工工资60000,该怎么做分录?
你好,张老师,就是购车付订金后,后来车到了怎么做分录。我订金的分录是:借:其他应收款-订金 贷:其他应付款-XX, 现在车回来了,怎么做分录
晚上好老师,负债表其他应付款科目是负数,转到其他应收款,看银行帐都是转给法人,不知道为什么会是负数,后续老板拿来发票可以做吗?应该怎么做分录呀?