没明白,因为法人其他应付款账户余额年末在借方,被我已重新调整到其他应收款科目了,我不知道你说的实际发员工工资60000,该怎么做分录?

勤奋的楼房
于2022-01-23 21:15 发布 1310次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-23 21:16
您好
请问您有什么疑问
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你好 ; 这个为什么要给B ? 到时B 是会代收 会给 A不 ? 其他应付款也是B代付 A会给 B 不?
2022-02-09 17:42:30
您好
请问您有什么疑问
2022-01-23 21:16:11
您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
您好
其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08
同学,你好
1.个人社保公积金如果是先代垫后扣除,计入其他应收款,如果是先扣除再缴纳计入其他应付款
2.如果书上是其他应付款,下次员工实发时,直接按扣除其他应付款后的工资发放
2022-04-05 22:01:02
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