老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


想问一下,贴息、罚款这些是含增值税的吗?做账时是否需要借:财务费用/营业外支出+ 应交税费,即分出税费出来
答: 同学你好 这些不含的哦
我想问下借预提费用罚款,贷应收账款借营业外支出,贷应收账款借营业外支出,贷预提费用罚款的区别是什么
答: 第一个是指这个还没有正式发生,你提前把这个金额预提出来。第二个就是这个金额已经确实是确定了,发生了,但是这个钱要从对方收回来。第三个就是之前预提的,现在实际发生了,做一个结转。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,我想问一下之前收租没有开发票的,申报增值税的时候是申报了的,做了未开票收入,缴了税,现在退回去了,我是不是应该做之前收入的相反分录?本来是借 银存,贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-小规模纳税人的,现在是借主营业务收入 借应交税费,贷银行存款,然后,应交税费就转到营业外支出?借营业外支出,贷应交税费?
答: 你好,同学 现在退回去了,是应该做之前收入的相反分录 借主营业务收入 借应交税费,贷银行存款,





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