2017年12月暂估了一笔费用,2018年收到发票,该怎么进行账务处理呢?
苦丁茶
于2018-01-28 20:31 发布 967次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-01-28 20:45
冲销暂估,按发票金额进行账务处理
相关问题讨论

冲销暂估,按发票金额进行账务处理
2018-01-28 20:45:26

不能一直暂估,你汇算清缴前还没有发票就不可以税前扣除 做汇算的时候要纳税调增。账务不在处理
2019-01-08 10:55:35

你好,可以把发票放到去年的凭证后面。
2021-04-19 09:42:59

冲减原来的成本,再按这时发票的成本入账处理
2018-03-28 17:32:46

你好,需要做17年汇算清缴的更正申报,做纳税调增应纳税所得额处理
2018-11-30 11:47:25
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苦丁茶 追问
2018-01-28 20:46
江老师 解答
2018-01-29 00:09